• 信息索引号:

    001008009005033/2024-199550

  • 文号:

  • 发布机构:

    市港航和口岸管理局

  • 成文日期:

    2024-09-30

  • 主题分类:

  • 组配分类:

    部门决算

  • 有效性:

  • 公开方式:

    主动公开

  • 规范性文件统一编号:

舟山市港航和口岸管理局2023年度部门决算

发布时间:2024-09-30 15:15

访问次数:

发布机构:市港航和口岸管理局

信息来源:

信息来源:办公室

目录

一、概况  

(一)部门职责  

(二)机构设置  

二、2023年度部门决算公开表 

2023年度收入支出决算总表 

2023年度收入决算表(分单位) 

2023年度收入决算表(分科目)  

2023年度支出决算表(分单位)   

2023年度支出决算表(分科目)   

2023年度财政拨款收入支出决算总表  

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 

三、2023年度部门决算情况说明  

(一)收入支出决算总体情况说明  

(二)收入决算情况说明  

(三)支出决算情况说明  

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明  

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明  

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(十)机关运行经费支出说明  

(十一)政府采购支出说明  

(十二) 国有资产占有使用情况说明  

(十三)预算绩效情况说明  

四、名词解释 

五、附件 


一、概况

(一)部门职责

(1)组织编制并实施港口总体规划、港区控制性详细规划。组织拟订并实施港航、口岸发展规划和反走私工作规划。

(2)组织拟订并实施航道、水路货物运输、港口物流及水路交通建设(不含陆岛交通码头)等专项规划。参与起草有关地方性法规、规章草案,拟订或制定规范性文件和政策。负责港航行政审批、行政执法工作。负责港航信用体系建设。

(3)负责水运建设市场、水运工程建设项目、水运工程质量和安全生产的监督管理工作(不含陆岛交通码头) 。

(4)依法实施航道管理工作。负责与航道有关的建设工程航道通航条件影响评价的审核工作。负责涉航建筑物事中事后监督管理。负责航道保护范围的划定。

(5)负责港口行政管理工作。负责港口规划、岸线使用和项目投资管理。负责港口经营市场的监督管理。负责港口安全生产和应急管理工作。依法履行港口设施保安工作职责。

(6)负责水路货物运输管理工作。负责水路货物运输市场、水路货物运输辅助业务的监督管理工作。督促指导水路货物运输企业及船舶管理企业安全生产管理工作。组织协调关系国计民生物资紧急运输。

(7)负责引航、地方船舶检验管理工作。

(8)负责拟订港航科技发展规划,组织实施重大港航科技项目,推进港航领域科技创新能力建设。负责港航、岸和反走私信息化建设。督促指导港口及其岸线生态保护及修复、行业企业节能减排和污染防治工作。

(9)负责协调口岸管理工作。负责拟订口岸开放和岸查验机构设置审理计划并组织实施。负责口岸基础设施、功能建设和开放项目的审查、报批工作。协调推进口岸管理服务建设,优化口岸通关服务。

(10)负责反走私综合治理工作的组织协调、指导和监督检查。

(11)负责协调推进舟山江海联运服务中心、国际海事服务基地建设等相关工作。

(12)完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

(13)职能转变。优化水路交通运输体制机制,构建权责协同、运行高效、管理一体化的格局。深化“最多跑一次  改革,进一步简化港航审批和口岸查验等流程,全面优化营商环境。全面推行国际航行船舶进出境“一单多报 ”,实现通关“无纸化 ”,打造口岸通关便利自贸试验区样板。推进水路交通运输供给侧结构性改革,着力降低物流业成本。进一步增强水路交通领域科技创新能力,推动互联网、大数据、智能化与行业的深度融合,大力培育新技术、新业态、新模式。

(二)机构设置

从预算单位构成看,舟山市港航和口岸管理局(汇总) 部门决算包括:从预算单位构成看,舟山市港航和口岸管理局汇总部门预算包括局本级预算及下属基层单位预算,具体单位包括舟山市港航和口岸管理局本级、舟山市港航事业发展中心、舟山引航站。

纳入舟山市港航和口岸管理局(汇总)2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:舟山市港航和口岸管理局本级、舟山市港航事业发展中心、舟山引航站。


二、2023 年度部门决算公开表

 

2023 年度收入支出决算总表

 

公开 01 表

部门 :舟山市港航和口岸管理局(汇总)                                                                                                                                                            金额单位 :万元

        

支         出

项      目

金额

项      目

金额

     

1

     

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

55,136.84

一、一般公共服务支出

32

934.39

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

6,356.33

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

4,284.20

八、社会保障和就业支出

39

1,018.44


9


九、卫生健康支出

40

656.61


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一 、城乡社区支出

42

0.00


12


十二 、农林水支出

43

0.00


13


十三 、交通运输支出

44

61,856.25


14


十四 、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


 


15


十五 、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六 、金融支出

47

0.00


17


十七 、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八  自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九 、住房保障支出

50

1,311.68


20


二十 、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

65,777.37

本年支出合计

58

65,777.37

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


     

31

65,777.37

     

62

65,777.37

注: 1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情 ,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 


 

2023 年度收入决算表(分单位)

 

公开 02 表

部门 :舟山市港航和口岸管理局(汇总)                                                                                                                                                            金额单位 :万元

 

 

单位名称

 

 

本年收入合计

 

 

财政拨款收入

 

 

上级补助收入

 

 

事业收入

 

 

经营收入

 

附属单位上缴收 

 

 

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

65,777.37

55,136.84

0.00

6,356.33

0.00

0.00

4,284.20

舟山市港航和口岸管理局(本级)

16,682.86

16,682.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

舟山市港航事业发展中心

38,087.02

33,802.83

0.00

0.00

0.00

0.00

4,284.20

舟山引航站

11,007.49

4,651.16

0.00

6,356.33

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 


2023 年度收入决算表(分科目)

 

公开 03 表

部门 :舟山市港航和口岸管理局(汇总)                                                                                                                                                            金额单位 :万元

项      目

 

 

 

本年收入合计

 

 

 

财政拨款收入

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

事业收入

 

 

 

经营收入

 

 

附属单位上缴收 

 

 

 

其他收入

支出功能

分类科目

编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

65,777.37

55,136.84

0.00

6,356.33

0.00

0.00

4,284.20

201

一般公共服务支出

934.39

934.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

930.22

930.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

608.71

608.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

321.51

321.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,018.44

1,018.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080116

引进人才费用

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 

20805

行政事业单位养老支出

1,016.48

1,016.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

677.65

677.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

338.83

338.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

656.61

656.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

45.26

45.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

45.26

45.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

611.35

611.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

18.89

18.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

322.37

322.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

219.10

219.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

50.99

50.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

61,856.25

51,215.72

0.00

6,356.33

0.00

0.00

4,284.20

21401

公路水路运输

53,020.90

42,380.38

0.00

6,356.33

0.00

0.00

4,284.20

2140199

其他公路水路运输支出

53,020.90

42,380.38

0.00

6,356.33

0.00

0.00

4,284.20

21406

车辆购置税支出

8,835.35

8,835.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设 支出

8,835.35

8,835.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,311.68

1,311.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

1,311.68

1,311.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,310.66

1,310.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 


 

2023 年度支出决算表(分单位)

 

公开 04 表

部门 :舟山市港航和口岸管理局(汇总)                                                                                                                                                            金额单位 :万元

 

单位名称

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助 支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

65,777.37

20,331.59

45,445.78

0.00

0.00

0.00

舟山市港航和口岸管理局(本级)

16,682.86

786.61

15,896.25

0.00

0.00

0.00

舟山市港航事业发展中心

38,087.02

10,953.20

27,133.83

0.00

0.00

0.00

舟山引航站

11,007.49

8,591.78

2,415.70

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

 


 

2023 年度支出决算表(分科目)

 

公开 05 表

部门 :舟山市港航和口岸管理局(汇总)                                                                                                                                                            金额单位 :万元

项      目

 

 

本年支出合计

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

 

上缴上级支出

 

 

经营支出

 

对附属单位补助 支出

支出功

能分类

科目编

 

科目名称

     

1

2

3

4

5

6

合计

65,777.37

20,331.59

45,445.78

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

934.39

608.71

325.68

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

930.22

608.71

321.51

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

608.71

608.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

321.51

0.00

321.51

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

4.17

0.00

4.17

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

4.17

0.00

4.17

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,018.44

1,016.48

1.96

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.96

0.00

1.96

0.00

0.00

0.00

2080116

引进人才费用

1.96

0.00

1.96

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,016.48

1,016.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

677.65

677.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

338.83

338.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

656.61

611.35

45.26

0.00

0.00

0.00


 

21004

公共卫生

45.26

0.00

45.26

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

45.26

0.00

45.26

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

611.35

611.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

18.89

18.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

322.37

322.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

219.10

219.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

50.99

50.99

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

61,856.25

16,783.36

45,072.89

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

53,020.90

16,783.36

36,237.54

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

53,020.90

16,783.36

36,237.54

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

8,835.35

0.00

8,835.35

0.00

0.00

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支

8,835.35

0.00

8,835.35

0.00

0.00

0.00

221

1,311.68

1,311.68

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,311.68

1,311.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,310.66

1,310.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 :本表反映本年度各项支出情况。

 


 

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

 

公开 06 表

部门 :舟山市港航和口岸管理局(汇总)                                                                                                                                                            金额单位 :万元

        

        

 

     

  

 

金额

 

     

  

 

合计

一般公共预算财 政拨款

政府性基金预算 财政拨款

国有资本经营预 算财政拨款

     


1

     


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

55,136.84

一、一般公共服务支出

33

934.39

934.39

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

1,018.44

1,018.44

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

656.61

656.61

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

51,215.72

51,215.72

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


 


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

1,311.68

1,311.68

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

55,136.84

本年支出合计

59

55,136.84

55,136.84

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





     

32

55,136.84

     

64

55,136.84

55,136.84

0.00

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 


 

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开 07 表

部门 :舟山市港航和口岸管理局(汇总)                                                                                                                                                            金额单位 :万元

     

本年支出

支出功 能分类 科目编

 

 

科目名称

 

 

小计

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

55,136.84

14,436.70

40,700.15

201

一般公共服务支出

934.39

608.71

325.68

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

930.22

608.71

321.51

2010301

行政运行

608.71

608.71

0.00

2010302

一般行政管理事务

321.51

0.00

321.51

20132

组织事务

4.17

0.00

4.17

2013299

其他组织事务支出

4.17

0.00

4.17



 

208

社会保障和就业支出

1,018.44

1,016.48

1.96

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.96

0.00

1.96

2080116

引进人才费用

1.96

0.00

1.96

20805

行政事业单位养老支出

1,016.48

1,016.48

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

677.65

677.65

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

338.83

338.83

0.00

210

卫生健康支出

656.61

611.35

45.26

21004

公共卫生

45.26

0.00

45.26

2100410

突发公共卫生事件应急处理

45.26

0.00

45.26

21011

行政事业单位医疗

611.35

611.35

0.00

2101101

行政单位医疗

18.89

18.89

0.00

2101102

事业单位医疗

322.37

322.37

0.00

2101103

公务员医疗补助

219.10

219.10

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

50.99

50.99

0.00

214

交通运输支出

51,215.72

10,888.47

40,327.25


 

21401

公路水路运输

42,380.38

10,888.47

31,491.90

2140199

其他公路水路运输支出

42,380.38

10,888.47

31,491.90

21406

车辆购置税支出

8,835.35

0.00

8,835.35

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

8,835.35

0.00

8,835.35

221

住房保障支出

1,311.68

1,311.68

0.00

22102

住房改革支出

1,311.68

1,311.68

0.00

2210201

住房公积金

1,310.66

1,310.66

0.00

2210202

提租补贴

1.02

1.02

0.00

 :本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


 

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

公开 08 表

部门 :舟山市港航和口岸管理局(汇总)                                                                                                                                                            金额单位 :万元

人员经费

公用经费

科目 代码

科目名称

决算数

科目 代码

科目名称

决算数

科目 代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

11,970.22

302

商品和服务支出

2,035.52

30703

国内债务发行费用

0.00

30101

基本工资

2,029.66

30201

办公费

105.49

30704

国外债务发行费用

0.00

30102

津贴补贴

146.36

30202

印刷费

4.66

310

资本性支出

42.22

30103

奖金

3,299.81

30203

咨询费

6.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31002

办公设备购置

38.28

30107

绩效工资

2,040.66

30205

水费

6.13

31003

专用设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

677.65

30206

电费

34.06

31005

基础设施建设

0.00

30109

职业年金缴费

338.83

30207

邮电费

59.51

31006

大型修缮

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

330.05

30208

取暖费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

3.94

30111

公务员医疗补助缴费

137.00

30209

物业管理费

287.90

31008

物资储备

0.00

30112

其他社会保障缴费

65.58

30211

差旅费

328.71

31009

土地补偿

0.00

30113

住房公积金

1,340.97

30212

因公出国(境)费用

8.61

31010

安置补助

0.00

30114

医疗费

37.98

30213

维修(护)费

3.51

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

1,525.66

30214

租赁费

12.47

31012

拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

388.74

30215

会议费

7.46

31013

公务用车购置

0.00

30301

离休费

2.97

30216

培训费

64.98

31019

其他交通工具购置

0.00

30302

退休费

1.26

30217

公务接待费

24.46

31021

文物和陈列品购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.36

31022

无形资产购置

0.00

30304

抚恤金

74.80

30224

被装购置费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30305

生活补助

22.77

30225

专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

 

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

24.78

31201

资本金注入

0.00

30307

医疗费补助

106.32

30227

委托业务费

13.53

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

69.32

31204

费用补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

520.92

31205

利息补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

146.15

31299

其他对企业补助

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

90.43

399

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

180.63

30240

税金及附加费用

0.19

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

215.88

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39909

经常性赠与

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00










人员经费合计

12,358.96

公用经费合计

2,077.74

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


 

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开 09 表

部门 :舟山市港航和口岸管理局(汇总)                                                                                                                                                            金额单位 :万元

项      目

 

 

年初结转和结余

 

 

本年收入

本年支出

 

 

年末结转和结余

支出功

能分类

科目编

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

     

1

2

3

4

5

6

合计















 :本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

公开 10 表

部门 :舟山市港航和口岸管理局(汇总)                                                                                                                                                            金额单位 :万元

     

本年支出

支出功 能分类 科目编

 

 

科目名称

 

 

小计

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

 

 

     

1

2

3

合计









 :本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。


 

2023 年度财政拨款“三公 ”经费支出决算表

 

公开 11 表

部门 :舟山市港航和口岸管理局(汇总)                                                                                                                                                            金额单位 :万元

     

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

425.34

282.42

1. 因公出国(境)费用

8.75

8.61

2. 公务用车购置及运行维护费小计

339.83

249.35

( 1 )公务用车购置费

103.22

103.20

(2)公务用车运行维护费

236.61

146.15

3. 公务接待费

76.76

24.46

 

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中 :预算数为“三公”经费全年预算数,决算数 是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

 


三、2023 年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计 65777.37万元,支出总计 65777.37万元,与 2022年度相比,各减少 2444.97万元,下降 3.58%, 主要原因是:2022年收支包含上年结转结余 1568.16万元,2023年该部分资金归集上缴市财政。另 2023年减少引航防疫专项经费支出,上年该专项支出 893.2万元。

(二)收入决算情况说明

计65777.37万55136.84万元(其中,一般公共预55136.84万元,政府性基金预算0.00万元, 国有资本经营预算0.00万元  收入合计83.82% ;上级补助收入0.00万元占收入合计0.00%;事业收入6356.33万元,占收入合9.66%;经营收0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入4284.20万元,占收入合计 6.51%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计65777.37万元,其中基本支出20331.59万元,30.91%;项目支出45445.78万元 69.09%;上缴上级支出0.00万元,0.00%;经营支出0.00万元,0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计 55136.84 万元,支出总计55136.84 万元,与 2022年相比,各减少 4801.19 万元,下 8.01%。主要原因是:一是 2023年宁波市和省海港集团出资追加宁波舟山港条帚门航道扩建工程支出4284.2万元,纳入其他收入支出;二是虾峙门口外 30 万吨级人工航道扩建工程及宁波舟山港岱山港区鱼山作业区航道二期工程中央补助支出比上年减少 2164.65 万元;三是根据预算安排,本年度不再安排引航防疫专项经费。财政拨款支出年初预算数52989.65万元,完成年初预算的104.05%,主要原因是年内追加分配宁波舟山港双屿门航道一期工程 2054.05 万元,宁波舟山港衢山港区黄泽山作业区航道工程139.95万元,江海联运在线 150 万元,浙江省船舶电子审图系统 100 万元,宁波舟山港条帚门航道扩建工程 477 万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 55136.84 万元,占本年支出合计的 83.82%。与 2022 相比,一般公共预算财政拨款支出减少 4801.19 万元,下降 8.01%。主要原因是:一是 2023 年宁波市和省海港集团出资追加宁波舟山港条帚门航道扩建工程支出 4284.2 万元,纳入其他收入支出;二是虾峙门口外 30 万吨级人工航道扩建工程及宁波舟山港岱山港区鱼山作业区航道二期工程中央补助支出比上年减少 2164.65 万元;三是根据预算安排,本年度不再安排引航防疫专项经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 55136.84 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)934.39 元, 1.69%;社会保障和就业支出(类)1018.44 万元,占 1.85%; 卫生健康支出(类)656.61 万元,  1.19%;交通运输支出 (类)51215.72 万元,占 92.89%;住房保障支出(类)1311.68 万元,  2.38%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年                   52989.65 万元,支出决算为 55136.84 万元,完成年初预算的 104.05%,主要原因是:年内追加分配宁波舟山港双屿门航道一期工程 2054.05 万元,宁波舟山港衢山港区黄泽山作业区航道工程 139.95 万元,江海联运在线 150 万元,浙江省船舶电子审图系统 100 万元,宁波舟山港条帚门航道扩建工 477 万元。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为 1348.21 万元,支出决算数为 608.71 万元,完成年初预算的 45.15%,决算数小于预算数的主要原因是年初预留的机动经费未支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 351.26 万元,支出决算数为 321.51 万元,完成年初预算的 91.53%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要部分项目经费调整至其他单位,另个别项目比如口岸联合党委党建工作经费年内根据项目开展情况压减预算 16 万元。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算数为 12.00 万元,支出决算数为 1.96 万元,完成年初预算的 16.35%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年人才引进人员不再续聘。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算数为723.83万元,支出决算数为677.65 万元,完成年初预算的93.62%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、 原在职人员退休导致差异。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 361.91 万元,支出决算数为 338.83 万元,完成年初预算的 93.62%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 24.76 万元,支出决算数为 18.89 万元,完成年初预算的 76.27%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 377.14 万元,支出决算数为 322.37万元,完成年初预算的 85.48%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为 130.48 万元,支出决算数为219.10 万元,完成年初预算的 167.92%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年初预算安排在职及退休人员公务员医疗补助 1980 元/人.年,实际按 3360 元/人.年定额缴纳。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为 75.11 万元,支出决 算数为 50.99 万元,完成年初预算的 67.89%,决算数小于预 算数的主要原因是年内人员减少导致差异。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算数为 38754.63 万元,支出决算数 42380.38 万元,完成年初预算的 109.36%,决算数大于预算数的主要原因有:年内追加分配宁波舟山港双屿门航道一期工程 2054.05 万元,宁波舟山港衢山港区黄泽山作业区航道工程 139.95 万元,江海联运在线 150 万元,浙江省船舶电子审图系统 100 万元,宁波舟山港条帚门航道扩建工程477 万元,货港费奖励兑现专项经费 340 万元,车辆更新购置专项经费 103.22 万元,衢山北部海事服务锚地工程 100 万元。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)年初预算数为 9500.00 万元,支出决算数为 8835.35 万元,完成年初预算的 93.00%,决算数小于预算数的主要原因是虾峙门航道扩建已完成建设和工程结算审核,正开展竣工财务决算,暂未竣工验收,导致剩余尾款无法在年底前支付。鱼山二期项目正在进行维护期施工,尚未完成工程结算审核,导致部分年初预算安排资金无法在年底前支付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算数为 1329.12 万元,支出决算数为 1310.66 万元, 完成年初预算的 98.61%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

年初预算数为 1.19 万元,支出决算数为 1.02 万元,完成年 初预算的 85.84%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 4.17  完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加航行的支部创建经费预算 4.17 万元。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 45.26万元,完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初追加上年度未结算的引航防疫专项经费 45.26 万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 14436.70 元,其中:

人员经费 12358.96 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2077.74 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2023 年度“三公 ”经费财政拨款支出全年预算为 425.34   元,支出决算为 282.42 万元,完成全年预算的 66.40%,2023  年度“三公 ”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是  一是单位厉行节约,严格落实厉行节约坚持过紧日子的要求, 进一步从严控制“三公 ”经费开支,公务接待尽量安排食堂就餐,严格控制三公经费支出;二是近两年车辆更新较多,车龄较新,车辆维修费大幅减少。

2.“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 8.61 万元,  3.05%,与 2022年度相比,增加 8.61 万元,主要原因是 2023 年单位组团香港参加香港海运周暨第三届世界航商大会;公务用车购置及运行维护费支出决算为 249.35 万元,占 88.29%,与 2022 年度相比,增加 80.84 万元,增长 47.98%,主要原因是 2023 年疫情结束后,公务出行增加,车辆使用增多,2023 年高速通行费、加油费均增加;2023 年新增集约化管理系统信息技术服务费 16.87 万;引航站上年其他收入支出公务用车运行维护 36.91 万元未纳入决算机构运行信息表统计口径,2023 事业收入支出公务用车运行维护费 47.11 万元纳入了决算机构运行信息表统计;2023 年与 2022 年均更新购置 6 辆车,但由于车型不一样,2023 年裸车价比 2022 年高 ;公务接待费支出决算为 24.46 万元,  8.66%,与 2022 年度相比,增加 3.57 万元,增长 17.07%,主要原因是 2023 年疫情结束后,单位工作交流增加,同时响应大调研大走访大服务大解题活动,调研单位比上年明显增多,公务接待批次增加。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用

全年预算数为 8.75 万元,支出决算为 8.61 万元,完成全年预算的 98.40%。主要用于单 5 人参加香港海运周暨第三届世界航商大会开支。决算数小于全年预算数的主要原因是住宿费较预算有所减少。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 2.00 个; 累计 5 人次。开支内容包括: 国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。

(2)公务用车购置及运行维护费

全年预算数为 339.83 万元,支出决算为 249.35 万元,完成全年预算的 73.37%。 决算数小于全年预算数的主要原因是近两年车辆更新较多,车龄较新,车辆维修费大幅减少。

 公务用车购置全年预算数为 103.22 万元 ,支出决算为 103.20 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 99.98%。决算数小于全年预算数的主要原因是预算申拨时车购税小数位四舍五入。主要用于经批准购置的6 辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为 236.61 万元,支出决算为 146.15 万元,完成全年预算的 61.77%。决算数小于全年预算数的主要原因是近两年车辆更新较多,车龄较新,车辆维修费大幅减少,主要用于车辆维修、加油、过路过桥费、车辆集约化管理系统信息技术服务费等。截至 2023  12  31 日,财政拨款开支的公务用车保有量为 57 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 76.76 万元,支出决算 24.46 万元,完成全年预算的 31.87%。国内公务接待 123 批次,累计 1259 人次。主要用于接待调研团、业务往来单位、招商引资等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是单位厉行节约,严格落实厉行节约坚持过紧日子的要求,进一步从严控制“三公 ”经费开支,公务接待尽量安排食堂就餐,严格控制接待标准。其中:

外事接待支出 0.00 万元,接待 0 批次,累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 24.46 万元,主要用于接待调研团、业务往来单位、招商引资等接待 123 批次,累计 1259 人次。

(十)机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 96.30 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因小于预算数的主要原因是严格厉行节约坚持过紧日子的要求,公务接待费、公务用车运行维护费、培训费等支出均小于预算  2022 年度增加 32.58 万元,增长 51.14%,主要原因是随着疫情的逐渐缓解,我局大力推介海事服务基地,加强与外省市各部门交流,开展专项攻坚行动。今年差旅费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、会议费、公务接待费等支出均有增加。

(十一)政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 17034.57 万元,其中:政府采购货物支出 901.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16133.22 万元。授予中小企业合同金额 15968.06 万元, 占政府采购支出总额的 93.74%。其中,授予小微企业合同金额 732.57 万元, 占授予中小企业合同金 额的 4.59%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.35%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至 2023  12  31 日,舟山市港航和口岸管理局本级及所属各部门共有车辆 57 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 43 辆,其他用车主要是 43 辆,其他用车主要是业务用车;单价 100 万元以上设备(不含车辆)18 台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,舟山市港航和口岸管理局组织 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 7 个,二级项目 28 个,共涉及资 37829.18 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 94.08%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

舟山市港航和口岸管理局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,基建宁波舟山港双屿门航道一期工程项目和基建虾峙门口外 30 万吨级人工航道扩建工程项目绩效自评具体情况如下:

基建宁波舟山港双屿门航道一期工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优 ”。项目全年预算数为 2054.05 万元,执行数为 2054.05 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是新建航道包括口外主航道 A-B-B'段、口外支航道 B'-F 段,全长 10.3km,可满足 30 万吨级满载油船单向乘潮通航。从而改善涨起港作业区投资环境,能配套 30 万吨级大型原油泊位建设,满足长三角地区进口原油一程接卸的需要;二是能完善长三角地区主要货类运输系统及港口布局,是适应船舶大型化发展趋势的需要。发现的问题及原因:在绩效考评指标的设计上,与财政绩效目标管理要求还存在差距,还需进一步细化绩效目标设置。下一步改进措施:科学设计绩效指标,进一步规范绩效管理。 

 

口岸信息化运维专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分, 自评结论为“优 ”。项目全年预算数为 100.00 万元,执行数为 98.68 万元,完成预算的 98.68%。项目绩效目标完成情况:保障数字口岸综合监管和服务平台一期项目正常运行,保证保税油加注、船舶物料供退等相关口岸业务正常开展,为仓储、供油、物料供应相关企业提供了通关便利化服务。发现的问题及原因:项目运营中维保方与使用方沟通不够及时,存在信息交流滞后现象,导致有些工作开展不够流畅。下一步改进措施:一是进一步加强运维单位工作管理,提高维保工作质量;二是通过工作调查论证,推进 2024 年项目规划。

3.财政评价项目绩效评价结果

    无。

4.部门评价项目绩效评价结果

    无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入:指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“上级补助收入 ”、“ 附属单位上缴收入 等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“ 三公 ”经费:纳入财政预决算管理的“ 三公 ”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出:反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

31.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

 

 

五、附件


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